為什么這里的應(yīng)收股利30萬(wàn)算到實(shí)際支付價(jià)款8000萬(wàn)當(dāng)中?

關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資,為什么這里的應(yīng)收股利30萬(wàn)算到實(shí)際支付價(jià)款8000萬(wàn)當(dāng)中?

姜同學(xué)
2021-12-29 16:22:15
閱讀量 266
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于為什么這里的應(yīng)收股利30萬(wàn)算到實(shí)際支付價(jià)款8000萬(wàn)當(dāng)中?我的回答如下:

    同學(xué)你好: 這筆業(yè)務(wù)的分錄如下:

    借:長(zhǎng)期股權(quán)投資8070

          應(yīng)收股利 30

    貸:銀行存款 8100

    實(shí)際付出銀行存款是8100,其中,30萬(wàn)相當(dāng)于購(gòu)買應(yīng)收股利,其余的計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資成本(購(gòu)買過(guò)程中發(fā)生的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資成本里面去)

    希望老師的回復(fù)可以幫助到你,還有不明白的地方,及時(shí)跟老師溝通喲~祝學(xué)習(xí)順利~~~


    以上是關(guān)于股,應(yīng)收股利相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-29 16:29:20
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其他回答

  • 碩同學(xué)
    這里所支付的價(jià)款8000萬(wàn)為什么不扣除
    • 孫老師
      您好,因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的重置成本價(jià)為12000萬(wàn)元,說(shuō)明稅務(wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)可支付價(jià)款80000萬(wàn)元.所以只能用12000萬(wàn)元
  • a同學(xué)
    股東分紅,是否包含了應(yīng)代扣的個(gè)稅和實(shí)際支付的銀行存款?比如分紅5萬(wàn),實(shí)際支付4萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),分錄怎么做?是不是借,利潤(rùn)分配未分配5萬(wàn),貸應(yīng)付股利5萬(wàn)。 實(shí)際支付時(shí) 借,應(yīng)付股利5萬(wàn),貸銀行存款4萬(wàn),應(yīng)交個(gè)稅1萬(wàn)。
    • 張老師
      你好,是的,實(shí)際支付時(shí) 借,應(yīng)付股利5萬(wàn),貸銀行存款4萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)稅1萬(wàn)。
    • a同學(xué)
      老師,在請(qǐng)教下,實(shí)際支付時(shí)候,因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)銀行退回,涉及又一次重新支付,收到退款,分錄是否借:銀行存款4萬(wàn),貸:應(yīng)付股利4萬(wàn)。 再次支付時(shí)候:借:應(yīng)付股利4萬(wàn), 貸銀行存款4萬(wàn)?
    • 張老師
      你好,可以的,可以這樣
    • a同學(xué)
      這樣寫分錄后,發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)付股利科目本期發(fā)生數(shù)這塊多了4萬(wàn)的數(shù),也就是8萬(wàn),這樣的數(shù)體現(xiàn)會(huì)影響其他報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)付股利的的數(shù)會(huì)牽連進(jìn)入到哪里?是否是結(jié)轉(zhuǎn)到本年例如未分配利潤(rùn)中?本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的還是5萬(wàn)。這樣的科目余額表正確嗎?
    • 張老師
      你好,實(shí)務(wù)中也這樣處理,借銀行存款4.貸銀行存款4
  • T同學(xué)
    30、6月30日,結(jié)算本月應(yīng)付的基坑開(kāi)挖工程款86萬(wàn)(不含稅),扣回預(yù)付款20萬(wàn)(不含稅),實(shí)際應(yīng)支付工程款66萬(wàn)。(不含稅,未收到發(fā)票)未收到發(fā)票為什么借記 開(kāi)發(fā)成本 而不是預(yù)付或者應(yīng)付
    • 金老師
      這筆業(yè)務(wù)屬于暫估入賬,這樣做是為了符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,收到發(fā)票后沖銷暫估的金額即可。
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