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之前國(guó)家稅務(wù)總局公告 2019 年第 4 號(hào)曾提出,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,如果月銷售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元(季度銷售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元)的,免征
我司進(jìn)行出租廠房,一次性收取了 2020 年 12 月至 2021 年 5 月的租金,2020 年 12 月收取款項(xiàng),但尚未開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn),如何確認(rèn)并繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
我單位有客戶在年前要求我們?cè)谖窗l(fā)貨的情況下先開(kāi)發(fā)票,增值稅我們算在 2020 年 12 月,收入可不可以在 2021 年 1 月確認(rèn)?企業(yè)所得稅有問(wèn)題嗎?
我司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的原材料因?yàn)楣に囎兏?,?kù)存年現(xiàn)長(zhǎng),無(wú)法使用的原材料現(xiàn)報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?相應(yīng)的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除?
今年我司為每個(gè)員工購(gòu)買了一份商業(yè)健康險(xiǎn),金額是 39 元/份。該種情況,企業(yè)為員工購(gòu)買 39 元/份的重疾險(xiǎn),是否需要計(jì)入工資薪金繳納個(gè)稅?
我司為一家藥企,2020 年 11 月聘請(qǐng)外部講師為我司員工進(jìn)行培訓(xùn),發(fā)生的勞務(wù)報(bào)酬由我司代 為至稅局開(kāi)具發(fā)票。2021 年該講師申報(bào)個(gè)人所得稅匯繳時(shí)候,是否可以將代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納 的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加作為扣除項(xiàng)目填列在“其他扣除“欄下?
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補(bǔ) 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)在研發(fā)費(fèi)用的歸集時(shí)是否可 以將該房產(chǎn)的折舊費(fèi)用歸集為研發(fā)費(fèi)用?
我司是一家線上圖書銷售平臺(tái),為一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍是銷售紙質(zhì)圖書和電子書,電子 書和紙質(zhì)圖書不捆綁銷售,各自單純售賣。其中我司銷售的電子書可以通過(guò) kindle 等電子閱讀 設(shè)備進(jìn)行讀取瀏覽。由于我司在銷售紙質(zhì)圖書時(shí)是可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策,請(qǐng)問(wèn)我司 在銷售電子書時(shí)是否也可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠?
我司是一家銷售公司,向客戶銷售貨物時(shí)就會(huì)全額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。近期因?yàn)槭袌?chǎng)行情影響,某些產(chǎn)品價(jià)格與前期相比有所下降,而我司一些優(yōu)質(zhì)客戶往往前期會(huì)一次性購(gòu)買較多產(chǎn)品,從而使得他們前期購(gòu)買的價(jià)格偏高,我司想要給這些優(yōu)質(zhì)客戶一定的價(jià)格折讓,請(qǐng)問(wèn)是否可以直接開(kāi)具紅字發(fā)票,紅沖直接開(kāi)具的部分內(nèi)容?