這筆收到的稅款是調(diào)減所得稅費(fèi)用還是調(diào)整以前年度損益呢?

這筆收到的稅款是調(diào)減所得稅費(fèi)用好事調(diào)整以前年度損益

N同學(xué)
2021-07-22 13:50:22
閱讀量 341
  • 姚老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    文思敏捷 博學(xué) 文爾雅 專業(yè) 干練
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這筆收到的稅款是調(diào)減所得稅費(fèi)用還是調(diào)整以前年度損益呢?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)你好:

        以前年度損益調(diào)整是在會計(jì)差錯(cuò)更正或資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中才會用到的,此處收到退回的稅款不屬于上述情況;

        收到時(shí),直接減少當(dāng)期所得稅費(fèi)用就可以了;

    希望老師的解答能夠?qū)ν瑢W(xué)有所幫助,繼續(xù)加油哦~~~


    以上是關(guān)于費(fèi)用,所得稅費(fèi)用相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-07-22 18:04:00
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其他回答

  • 無同學(xué)
    以前年度損益調(diào)整去年掛應(yīng)收款,這筆其實(shí)是費(fèi)用,今年做以前年度損益調(diào)整一費(fèi)用,沖減應(yīng)收,那今年所得稅
    • B老師
      在應(yīng)付稅款法里,以前年度損溢調(diào)整科目匯算清繳時(shí),涉及調(diào)增調(diào)減,并不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的,只需在申報(bào)表上調(diào)整即可。
  • 夢同學(xué)
    以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目是不是 調(diào)整利潤要調(diào)所得稅 調(diào)減利潤就不用所得稅了?
    • 劉老師
      如果調(diào)減之后還是盈利的,之前沒有交稅,需要補(bǔ)交。
    • 夢同學(xué)
      第一個(gè)那里 2年前的10多萬的房產(chǎn)稅費(fèi)票沒有入賬 今年才發(fā)現(xiàn) ,利潤調(diào)減了十幾萬 調(diào)減的利潤部分也不調(diào)所得稅?
    • 劉老師
      調(diào)整所得稅 調(diào)減
  • 老同學(xué)
    補(bǔ)交上年的所得稅費(fèi)用,做到本年還是計(jì)提以前年度損益調(diào)整好像看到說沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了嗎
    • 馮老師
      上面一種方法是執(zhí)行“企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則”的單位使用的;

      下面一種方法是執(zhí)行“小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)專則”的單屬位使用的。
        第八十八條 小企業(yè)對會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更和會計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進(jìn)行會計(jì)處理。
        未來適用法,是指將變更后的會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)應(yīng)用于變更日及以后發(fā)生的交易或者事項(xiàng),或者在會計(jì)差錯(cuò)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期更正差錯(cuò)的方法。

      希望能幫助到你!
  • 王同學(xué)
    以前未交過企業(yè)所得稅,在用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整有前年度差錯(cuò)時(shí),是否還要調(diào)整理所得稅費(fèi)用?
    • 陸老師
      以前未交過企業(yè)所得稅,在用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整有前年度差錯(cuò)時(shí),不需要調(diào)整理所得稅費(fèi)用,而是調(diào)整本期的應(yīng)繳增值稅。

      所得稅費(fèi)用是損益類科目,在前年度損益調(diào)整科目里,已經(jīng)反映了,無需再做一次調(diào)整。但是,由此產(chǎn)生的對應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅的科目,需要調(diào)整的。

      這個(gè)可以看會計(jì)準(zhǔn)則
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