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為什么不選本年利潤(rùn)呢?
勤奮的學(xué)員:
你好!
本年利潤(rùn)只是一個(gè)會(huì)計(jì)科目,不會(huì)出現(xiàn)在報(bào)表里,不是報(bào)表項(xiàng)目。本年利潤(rùn),期末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),然后在報(bào)表項(xiàng)目“未分配利潤(rùn)”中體現(xiàn)。
希望老師的解答能幫到你,不明白的歡迎隨時(shí)再跟老師交流哦~
輕一第12章單選題第28題我覺(jué)得答案應(yīng)該是1020。會(huì)計(jì)分錄...
老師a為什么錯(cuò),,c為什么對(duì)?...
老師,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,實(shí)際繳納所得...
這種題型的應(yīng)該把選項(xiàng)點(diǎn)在哪個(gè)上面就可以了?調(diào)賬的正確分錄不是...
這題不是跨年了嗎 那么就應(yīng)該用本年利潤(rùn)啊 如果沒(méi)跨年的話才是...
老師,這道題的A怎么理解呢?如果不是跨年,這個(gè)本年利潤(rùn)是哪個(gè)...
老師,題目如果沒(méi)有說(shuō)按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是不是不用回本年利潤(rùn)這個(gè)科目...
最后一個(gè)例題,5月還沒(méi)有做所得稅匯算清繳,為什么不調(diào)整本年利...
為啥這個(gè)用待處理財(cái)產(chǎn)損益,不是當(dāng)年損益,用本年利潤(rùn)嗎?...
什么是利潤(rùn)表?利潤(rùn)表有什么作用?利潤(rùn)表是反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)成果的報(bào)表。也是動(dòng)態(tài)報(bào)表,通過(guò)利潤(rùn)表可以評(píng)價(jià)上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理質(zhì)量,從而評(píng)價(jià)投資者的投資價(jià)值和報(bào)酬。
利潤(rùn)表是財(cái)務(wù)報(bào)表中的一種,是用來(lái)反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果的報(bào)表。
按照利潤(rùn)行程單主要環(huán)節(jié)進(jìn)行列示一些中間性的利潤(rùn)指標(biāo),進(jìn)行分步驟計(jì)算當(dāng)期的凈損益。
如果大家不知道財(cái)務(wù)報(bào)表的用法那么毫無(wú)疑問(wèn)證明大家的會(huì)計(jì)水平是比較低的,甚至連財(cái)務(wù)人員都算不上,比如你連最基本的利潤(rùn)率都不知道,那么利潤(rùn)表主要反映的是什么呢,下面就跟小編一起看看吧。
企業(yè)利潤(rùn)表是根據(jù)“收入—費(fèi)用=利潤(rùn)”的基本關(guān)系來(lái)編制的,其具體內(nèi)容取決于收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等會(huì)計(jì)要素及其內(nèi)容,利潤(rùn)表項(xiàng)目是收入、費(fèi)用和利潤(rùn)要素內(nèi)容的具體體現(xiàn)。從反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)動(dòng)的角度看,它是一種反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金動(dòng)態(tài)表現(xiàn)的報(bào)表,主要提供有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果方面的信息,屬于動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)報(bào)表。
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國(guó)家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車(chē)船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒(méi)有轉(zhuǎn)移。也沒(méi)有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷(xiāo)售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷(xiāo)售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的時(shí)候交稅。比方說(shuō)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來(lái),然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來(lái)就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車(chē)在生產(chǎn)銷(xiāo)售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 認(rèn)真努力的同學(xué),你好呀~ 因?yàn)橥诉€的留底稅額是進(jìn)項(xiàng),不退的話,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng);現(xiàn)在退給你了,自然就不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。有疑問(wèn)繼續(xù)溝通,每天都要努力呀,加油~