此題中本期繳納上個(gè)月個(gè)稅需不需要附帶繳納附加稅?

然后本期繳納上個(gè)月個(gè)稅需不需要附帶繳納附加稅

A同學(xué)
2021-12-13 19:39:18
閱讀量 271
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于此題中本期繳納上個(gè)月個(gè)稅需不需要附帶繳納附加稅?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好。

    個(gè)稅和附加稅不是一個(gè)系統(tǒng)申報(bào)的哦,個(gè)稅單獨(dú)申報(bào),附加稅是在有增值稅或者消費(fèi)稅的時(shí)候才需要繳納。

     

    祝你學(xué)習(xí)愉快!


    以上是關(guān)于稅,附加稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-12-13 21:50:49
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    A同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    打錯(cuò)字了,是增值稅,就是10月已經(jīng)申報(bào)了增值稅跟附加稅,但是增值稅沒(méi)有繳納,那是不是說(shuō)明附加稅跟印花稅也沒(méi)有繳納,我在申報(bào)11月增值稅時(shí)需要把本期繳納上期應(yīng)納稅額復(fù)制到附加表里面嗎,11月是0申報(bào)的
    2021-12-13 22:01:16
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)是扣款的時(shí)候增值稅沒(méi)有扣成功嗎?那你可以查詢(xún)一下附加稅和印花稅有沒(méi)有扣成功,如果10月份申報(bào)了但是沒(méi)有扣款成功,那么我們進(jìn)去先將10月份的已申報(bào)但是未扣款的稅先扣款,扣完之后再來(lái)申報(bào)11月份的。

    2021-12-13 22:04:04
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    A同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    就是不確定銀行有沒(méi)有扣款成功,因?yàn)榛貑芜€沒(méi)到我這,那我查報(bào)稅系統(tǒng)可以查的嗎
    2021-12-13 22:06:07
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    可以的,申報(bào)系統(tǒng)中是可以查詢(xún)扣款狀態(tài)的。

    2021-12-13 22:07:00
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    A同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    老師,這么晚實(shí)在打擾了,我白天沒(méi)時(shí)間只能遇到問(wèn)題了記錄下晚上問(wèn)老師了。我是一打開(kāi)11月增值稅表就看到主表里面有期初未繳納稅款,那是不是就可以說(shuō)明增值稅申報(bào)了但是沒(méi)有繳款,附加稅也是?那如果是這樣的話我附加稅是不用再申報(bào),我可以這么理解嗎
    2021-12-13 22:11:59
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    沒(méi)事的哦,同學(xué)有問(wèn)題隨時(shí)都可以提出來(lái),老師看到了都會(huì)回復(fù)的。

    同學(xué)明天上班了可以打開(kāi)國(guó)稅網(wǎng)上查詢(xún)一下10月份是不是申報(bào)了沒(méi)有扣款成功,如果是這樣,那么你直接先將上個(gè)月未扣的點(diǎn)扣款就行了,可能會(huì)收取一點(diǎn)滯納金??弁曛?0月份的就已經(jīng)全部完成了,11月份正常申報(bào)就可以了。

     

    2021-12-13 22:16:01
  • 收起
    A同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    除了這種原因還有是什么情況下會(huì)有期末欠繳稅款
    2021-12-13 22:29:40
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    一般來(lái)說(shuō)出現(xiàn)這種情況就是前期有沒(méi)有扣款的情況。

    2021-12-14 11:49:19
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其他回答

  • 碩同學(xué)
    本月不用繳納增值稅,需不需要計(jì)提附加稅?
    • 張老師
      你好,沒(méi)有增值稅繳納不需要繳附加稅的,所以不需要計(jì)提
  • M同學(xué)
    本期繳納附加稅為什要扣除異地預(yù)繳附加稅(本期繳納預(yù)繳附加稅計(jì)提依據(jù)增值稅是扣除異地預(yù)繳增值稅)。那本期繳納附加是不是不應(yīng)該包括預(yù)繳附加呢
    • 鄧?yán)蠋?/div>
      嗯嗯是的,是不包括的,因?yàn)轭A(yù)繳增值稅的時(shí)候預(yù)繳了附加稅。
    • M同學(xué)
      那什么繳納本期金額附加稅申報(bào)表(有人把異地預(yù)繳附加稅填寫(xiě)在本期已交稅金一欄)然后本期應(yīng)補(bǔ)退稅額=本期應(yīng)交繳納附加稅額-異地預(yù)繳附加稅)對(duì)嗎
    • 鄧?yán)蠋?/div>
      嗯嗯,這樣也可以的,可以這么填
    • M同學(xué)
      那我繳納本期附加稅未沒(méi)有扣除異地預(yù)繳附加稅這樣申報(bào)是不是錯(cuò)誤的呀(因?yàn)槲矣X(jué)得本來(lái)計(jì)提依據(jù)增值稅是已經(jīng)扣除異地異地預(yù)繳增值稅、)然而異地預(yù)繳增值稅產(chǎn)生附加不應(yīng)該在新的計(jì)稅依據(jù)里面扣除)
    • 鄧?yán)蠋?/div>
      其實(shí)沒(méi)關(guān)系不大的,因?yàn)槎愵~是一樣的,具體還是要以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn),看看你們是要求哪種填列方式。
  • 舊同學(xué)
    老師,出口退稅時(shí),本月需要繳納附加稅,這附加稅計(jì)題分錄該怎么做
    • C老師
      你好,附加稅計(jì)提分錄是 借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
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