可以先開發(fā)票給客戶,貨晚一個月再發(fā)出嗎?

可以先開票給客戶,貨晚一個月再發(fā)出嗎?

W同學
2021-09-08 12:02:05
閱讀量 1514
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導有方
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于可以先開發(fā)票給客戶,貨晚一個月再發(fā)出嗎?我的回答如下:

    同學你好

    不建議預開發(fā)票,避免經(jīng)濟糾紛


    以上是關(guān)于發(fā)票,開發(fā)票相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-08 12:19:11
  • 收起
    W同學學員追問
    可是客戶已經(jīng)給了錢
    2021-09-08 13:09:07
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學你好

    收款時,確認收款核算即可

    借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款

    2021-09-08 13:14:30
  • 收起
    W同學學員追問
    可是8月已收客戶款開票,9月才付款給工廠,工廠現(xiàn)在才開票發(fā)貨給我們,請問怎樣做賬?
    2021-09-08 14:06:43
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學你好

    對方預開發(fā)票且能確認物資已經(jīng)發(fā)出在途的,根據(jù)相關(guān)發(fā)貨單發(fā)票等單據(jù)確認在途物資的核算

    借 在途物資 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款

    當期付款

    借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款

    次月,驗收入庫將在途物資轉(zhuǎn)庫存商品或者原材料

    借 原材料/庫存商品 貸 在途物資

    2021-09-08 14:11:38
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其他回答

  • 張同學
    同月,由于客戶比較急,銷項發(fā)票先開出,進項發(fā)票晚一天開,可以嗎?
    • 鄧老師
      你好,這個可以的,沒有關(guān)系。
    • 張同學
      會不會存在進項專票金額要全額抵扣呀(一般納稅人)
    • 鄧老師
      進項專票要全額抵扣?
    • 張同學
      會不會存在說因為進項稅額沒有到賬,開銷項發(fā)票,是提前全額交納了增值稅,沒法抵扣進項稅額的呀?
    • 鄧老師
      你好,不會的,沒有關(guān)系啊。
    • 張同學
      好的,謝謝老師
    • 鄧老師
      不用客氣的。
  • 學同學
    發(fā)票開出來后,可以過幾個月再給客戶嗎?
    • 周老師
      同學你好!一般當時就給的 當然? 客戶不催的話? 可以的哦
    • 學同學
      電子稅務(wù)局對方給開的普票可以查詢到嗎?老師
    • 周老師
      這個的話 是可以的哦
    • 學同學
      謝謝老師
    • 周老師
      不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
  • 蘭同學
    請問老師我們商貿(mào)企業(yè),我們進貨棉被,然后賣給客戶,但是客戶著急要發(fā)票,可不可以先給客戶開發(fā)票,下個月再要進貨廠家的進項發(fā)票?
    • 陳老師
      你好!操作是可以,但是不建議這樣
    • 蘭同學
      請問老師需要補什么單據(jù)或者證明什么嗎?
    • 陳老師
      你好!不需要補,但是建議你能有進貨發(fā)給你的送貨單。
    • 蘭同學
      老師我們商貿(mào)企業(yè),經(jīng)常會先開銷項發(fā)票,次月再開進項發(fā)票,次月再給進項票匯款,行嗎?因為進貨廠家一月一開發(fā)票一月一結(jié)賬,不能像理想狀態(tài)那樣一筆進項對一筆銷項。如果這種很多,可以嗎?跨年跨月,先銷項后進項可以嗎?
    • 陳老師
      你好!操作是可以的,但是也有因為這個被查的。
    • 蘭同學
      謝謝老師
    • 陳老師
      你好!不用客氣的了。
    • 蘭同學
      老師對于上面問題,我問了同行,有不同看法:因為業(yè)務(wù)是真實的,所以這個月我公司開銷項發(fā)票,下個月進貨公司開進項發(fā)票是可以的,需要暫估成本,這樣能證明不是虛開發(fā)票,不是假賣貨。您上面說的被查,可能是這個原因。這樣操作產(chǎn)生的問題是可能會交稅。所以跨月是可以,跨年涉及到銷售收入和銷售成本不在同一年,到時候需要做以前年度損益調(diào)整
    • 陳老師
      你好!實際上成本和收入匹配,是在同一年,在實操中,匯算清繳前拿到發(fā)票,稅務(wù)局一般都是認可的。
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