200不應(yīng)該按購銷合同進(jìn)行印花稅貼花嗎?

200不應(yīng)該按購銷合同貼畫嗎

N同學(xué)
2021-06-06 16:29:48
閱讀量 393
  • 孫老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于200不應(yīng)該按購銷合同進(jìn)行印花稅貼花嗎?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)你好,

    委托方提供原料或主要材料的加工合同,按照合同中規(guī)定的受托方的加工費(fèi)收入和提供的輔助材料金額之和,按加工承攬合同交印花稅,對于委托方提供的主要材料不交印花稅。所以委托方乙企業(yè)提供主要材料的200萬元不交印花稅哈~

    希望老師的解答能幫助到同學(xué),同學(xué)繼續(xù)加油,堅持一定會有收獲的~



    以上是關(guān)于印花稅,印花稅貼花相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-06 17:21:40
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其他回答

  • T同學(xué)
    購銷合同印花稅的購進(jìn)合同印花稅按認(rèn)證進(jìn)項來計算可以嗎?
    • 李老師
      你好,有合同的按合同含稅金額計算的
    • T同學(xué)
      請教下,年末我的事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓我調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對不對?另外其他應(yīng)收款弄個什么明細(xì)科目合適???
    • 李老師
      你好,借;其他應(yīng)收款 貸;事業(yè)結(jié)余 其他應(yīng)收款明細(xì)是根據(jù)自己單位核算需要設(shè)置的
  • S同學(xué)
    老師您好!1.想咨詢下購銷合同印花稅怎么計算? 按合同賬載金額貼花:按購進(jìn)銷售合同金額的萬分之三貼花,2.(購進(jìn)+銷售金額)x0.0003嗎?是這樣計算嗎?3.購進(jìn)銷售額是含稅還是不含稅?4.印花稅貼花怎么回事?望老師給予解答,謝謝
    • 吳老師
      你好, 按購進(jìn)銷售合同金額的萬分之三貼花,2.(購進(jìn)%2B銷售金額)x0.0003嗎?——是的 3.購進(jìn)銷售額是含稅還是不含稅?——如果合同金額是不含稅金額,按不含稅金額貼花,如果是含稅金額,按含稅金額貼花 .印花稅貼花怎么回事?——印花稅貼花指的是印花稅的納稅人根據(jù)規(guī)定自行計算應(yīng)納稅額將印花稅票粘貼于合同、賬簿上,并由納稅人在每枚稅票的騎縫處蓋戳注銷或者畫銷的行為,已貼用的印花稅票不得重用。
    • S同學(xué)
      例我采購合同含稅額10285723銷售合同含稅額10387846印花稅=(10285723+10387846)×0.0003=6202對嗎?如果合同簽定不含稅價就按不含稅金額計算,我可以這么理解嗎?謝謝老師
    • 吳老師
      你好,是對的,您的理解是正確的。
  • 夏同學(xué)
    購銷合同印花稅不足一元的部分應(yīng)如何貼花,是四舍五入還是按實際貼花?
    • 葉老師
      中華人民共和國印花稅暫行條例
      國務(wù)院令[1988]第11號
      第三條 納稅人根據(jù)應(yīng)納稅憑證的性質(zhì),分別按比例稅率或者按件定額計算應(yīng)納稅額。具體稅率、稅額的確定,依照本條例所附《印花稅稅目稅率表》執(zhí)行。
        應(yīng)納稅額不足一角的,免納印花稅。
        應(yīng)納稅額在一角以上的,其稅額尾數(shù)不滿五分的不計,滿五分的按一角計算繳納。
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