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A 公司是一家技術(shù)研發(fā)公司,B 公司是一家軟件公司,B 公司委托 A 公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā),該項(xiàng)費(fèi)用為 30 萬(wàn),B 公司將該 30 萬(wàn)作為研發(fā)費(fèi)用入賬,享受加計(jì)扣除
本公司為建筑企業(yè),有高新技術(shù)企業(yè)證書,研發(fā)任務(wù)時(shí)接受勞務(wù)分包發(fā)生的費(fèi)用能否計(jì)入到研發(fā)費(fèi)用中?研發(fā)費(fèi)用人工費(fèi)用一般占比是多少?是否可以加計(jì)
我司于 2017 年成立,并于當(dāng)年購(gòu)買了金稅盤,購(gòu)買稅控設(shè)備支付了 490 元,同時(shí)支付了當(dāng)年的技術(shù)維護(hù)費(fèi) 330 元。由于我司一直未產(chǎn)生應(yīng)交稅金,該費(fèi)用一直
我司成立于 2018 年,注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元,實(shí)繳資本 0 元。股東為一個(gè)人 100%控股,現(xiàn)公司凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。自然人股東擬轉(zhuǎn)讓 20%股權(quán)給 A 公司。請(qǐng)問(wèn): A、零元
甲乙丙公司均是我國(guó)境內(nèi)的居民企業(yè),目前甲公司轉(zhuǎn)讓子公司乙的股權(quán)給丙公司,如果甲乙丙都不在同一地區(qū),那么請(qǐng)問(wèn)甲公司轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)的收益在哪
我司近期購(gòu)買了一輛小汽車,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買車輛后去車輛管理部門登記掛牌產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用能否計(jì)入固定資產(chǎn)原值?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我司上年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,本年度測(cè)算壞賬準(zhǔn)備時(shí)發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計(jì)提,所以沖回了上年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對(duì)方稿酬,那么我司支付給對(duì)方的稿酬所得是否需要對(duì)方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?