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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司是屬于普通商貿企業(yè),非二手車經銷企業(yè),現在銷售從其他公司采購的二手車,是否可以按照3%減按0.5%征收增值稅?
我司與B公司簽訂了一項倉儲服務,并委托B公司將倉庫貨物打包整齊,該項委托服務合同對方提供叉車并配備人員。請問,該委托服務應按什么稅目繳納增
我們公司簽了一份綠植租擺管養(yǎng)服務合同,服務內容是乙方為我司提供綠植租擺,及后期綠植養(yǎng)護工作,合同約定開具6%養(yǎng)護費,僅開具6個點的發(fā)票有風險
我司巴西子公司連續(xù) 2 年盈利但未分配,境內母公司是否需要視同分配,在今年計算繳納企業(yè)所得稅?
我單位是一家上海新成立的綠化養(yǎng)護公司,屬于一般納稅人,主營范圍就是為各個公司、園林景區(qū)提供綠化服務。請問我單位取得的綠化養(yǎng)護收入,需要繳納增值稅嗎?
2020 年 11 月甲(融資租賃公司)乙(設備需求方)丙(賣方)簽訂設備買賣合同、融資租賃合同(直租)。合同約定甲先支付 1500 萬元向丙購買設備,同時將該設備出租給乙使用,要求乙按 36 個月,每月的 24 日支付給甲 50 萬元租金(共計 1800 萬元),合同履行完畢,設備所有權歸乙方,發(fā)票尚未開具。請問,此融資租賃(直租)業(yè)務中甲(一般納稅人)的增值稅納稅義務時間是
A 公司為房地產開發(fā)企業(yè),在教育局提供的土地上建造了一所學校,我司通過紅十字會定向捐贈給當地教育部門。各類建造支出全部與 A 公司簽定合同,并由 A 公司收取發(fā)票、付款;建造完成后 A 公司報審計機構審核工程投資額后,與紅十字會對接取得紅十字會出具的公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一票據。請問此項捐贈業(yè)務是否需要繳納增值稅?
我司為一般納稅人,近日購買材料已入庫,但是尚未收到發(fā)票。請問我司月末在進行暫估入賬時,是否可以同時對進項稅額暫估?
我司為一般納稅人,近期支付了稅控盤的技術維護服務費為 280 元。據悉稅控盤的技術維護費用允許全額抵減增值稅應納稅額,如果進行增值稅申報時進行了全額抵減增值稅稅額,那么如何進行賬務處理呢?